重庆市丰都县人民法院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
本部门是国家审判机关,主要职能是:审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫无产阶级专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
(二)机构设置
本部门内设职能部门11个,派出人民法庭4个,分别是政治部(机关党委)、综合办公室、监察室、司法警察大队、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室),名山人民法庭、社坛人民法庭、高家镇人民法庭、龙河人民法庭。
(三)单位构成
本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020 年度收入总计7240.25万元,支出总计7240.25万元。收支较上年决算数增加2541.28万元, 增长54.1%,主要原因是增加了新审判法庭建设项目预算,导致全年收支较上年大幅增加。
2.收入情况。2020 年度收入合计7238.58万元,较上年决算数增加2553.42万元,增长54.5%,主要原因增加了新审判法庭建设项目预算,导致全年收入较上年大幅增加。其中:财政拨款收入7238.58万元,占100.0%。此外,年初结转和结余1.67万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计4828.25万元,较上年决算数增加130.95万元,增长2.8%,主要原因是本年度新增加了新审判法庭建设项目支出。其中:基本支出 3261.86万元,占67.6%;项目支出 1566.39万元,占32.4%。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余2412万元,较上年决算数增加2410.33万元,增长144331.1%,主要原因是本年度新审判大楼建设项目受疫情影响,未能实现预期进度,部分资金需结转下年使用,导致年末结转资金较上年大幅增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计7240.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各 增加2541.28万 元,增长54.1%。主要原因是增加了新审判法庭建设项目预算,导致全年收支较上年大幅增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入7238.58万元,较上年决算数增加2553.42万元,增长54.5%;较年初预算数增加1525.76万 元,增长26.7%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是增加了新审判法庭建设项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余1.67万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出4828.25万元,较上年决算数增加130.95万元,增长2.8%。主要原因是本年度增加了新审判法庭建设项目支出;较年初预算数减少884.57万 元,下降15.5%。主要原因是本年度新审判大楼建设项目受疫情影响,未能实现预期进度,部分资金结转下年使用。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2412.00万元,较上年决算数增加2410.33万元,增长144331.1%,主要原因是本年度新审判大楼建设项目受疫情影响,未能实现预期进度,部分资金结转下年使用。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出4243.30万元,占87.9%,较年初预算数 减少828.21万 元,下降16.3%,主要原因是本年度新审判大楼建设项目实施受疫情影响,未能完成预期支出进度。
(2)教育支出7.38万元,占0.2%,与年初预算数持平。
(3)社会保障与就业支出318.97万元,占6.6%,较年初 预算数减少52.74万 元,下降14.2%,主要原因是清算收回社保缴费资金。
(4)卫生健康支出137.98万元,占2.9%,与年初预算数持平。
(5)住房保障支出120.61万元,占2.5%,较年初预算数减少3.63万 元,下降2.9%,主要原因是清算收回住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共财政拨款基本支出3,261.86万元。其中:人员经费2,558.85万元,较上年决算数 减少588.26万 元,下降18.7%,主要原因是人员减少以及清算收回了部分社保缴费和住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费703.01万元,较上年决算数减少7.39万元,下降1%,主要原因是单位厉行节约,从严控制日常开支,经费支出较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、劳务费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020 年度“三公”经费支出共计78.46万元,较年初预算数减少45.70万元,下降36.8%;较上年支出数减少2.12万 元,下降2.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2020年度未发生因公出国(境)支出,较年初预算数持平,较上年决算数减少8.2万元。主要原因是本年度无因公出国(境)工作需要,未发生该项支出。
本部门2020年度未发生公务车购置费支出,较年初预算数减少28万元,下降100%;较上年支出数减少24.97万元,下降100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是今年受疫情影响,无公务用车购置安排。
公务车运行维护费75.63万元,主要用于办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.37万元,下降7.8%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务用车的使用。较上年支出数增加32.43万元,增长75.1%,主要原因是办案业务用车不断增长,相应的车辆运行费用有所增加。
公务接待费2.83万元,主要用于接待其他法院及上级相关部门到我院开展审判执行业务、调研考察、业务指导等工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少11.33万元,下降80%;较上年支出数减少1.39万元,下降32.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待41批次292人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费96.98元,车均购置费0万元,车均维护费3.98万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
机关运行经费支出703.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年决算数减少7.39万元,下降1%,主要原因是单位厉行节约,从严控制日常开支,经费支出较上年有所下降。
会议费支出1.63万元,较上年决算数增加0.02万元,增长1.2%,主要原因是本年度承办辖区会议数量增加,会议费支出有所增长。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.11万元,较上年决算数减少1.54万元,下降9.8%,主要原因是本年度参加培训次数、人数相比去年有所减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
政府采购支出总额136.47万元,其中:政府采购货物支出136.47万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.47万元, 占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 41.30万元,占政府采购支出总额的30.3%。主要用于采购办案所需办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金1005.17万元。从评价情况来看,本部门围绕年初确定的目标任务,对项目进展情况及时跟进,落实措施,努力抓好各项工作落实,年度绩效各项指标完成情况良好。
绩效自评结果
部门整体绩效自评表 | |||||||||||
主管部门 | 丰都县人民法院 | 财政处室 | 行政政法处 | 自评总分 | 89.32 | ||||||
联系人 | 孙春杨 | 联系电话 | 70712712 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 5712.82 | 7240.25 | 4828.25 | 66.69 | 10 | 6.67 | |||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利。提高审执效率,在法律规定期限内按时办理案件,推进司法公开,提供人民满意的司法服务。 | 审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利。提高审执效率,在法律规定期限内按时办理案件,推进司法公开,提供人民满意的司法服务。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |
生效发改率 | % | ≥ | 0.016 | 0.016 | 0.0087 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
庭审直播公开率 | % | ≥ | 28 | 28 | 26.19 | 93.54 | 10 | 9.35 | 核心指标 | ||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | ||
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 66.69 | 66.69 | 10 | 6.67 | 非核心指标 | ||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 70 | 70 | 40.68 | 58.11 | 10 | 5.81 | 非核心指标 | ||
法定审限内结案率 | % | ≥ | 94.5 | 94.5 | 95.47 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
人均结案数 | 件 | ≥ | 227 | 227 | 241.52 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
办结案件数量 | 件 | ≥ | 10000 | 10000 | 10628 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 99 | 99 | 102.09 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
群众满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 |
一级项目自评表 | ||||||||||
项目名称 | 业务装备费 | 项目编码 | 2020A625【3243】 | 自评总分 | 100 | |||||
主管部门 | 丰都县人民法院 | 财政处室 | 行政政法处 | 联系人 | 孙春杨 | 联系电话 | 70712712 | |||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 135 | 107 | 107 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
逐步淘汰老旧办公设备,保障办公办案业务顺利开展。 | 逐步淘汰老旧办公设备,保障办公办案业务顺利开展。 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
结案率 | 百分比 | > | 90 | 90 | 96.83 | 100 | 100 | 100 | 核心指标 |
二级项目自评表 | ||||||||||
项目名称 | 聘用制人员经费 | 项目编码 | 2020A625【3222】 | 自评总分 | 100 | |||||
主管部门 | 丰都县人民法院 | 财政处室 | 行政政法处 | 联系人 | 孙春杨 | 联系电话 | 70712712 | |||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 240 | 240 | 240 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
保障法院案件审判、案件执行业务顺利开展。 | 保障法院案件审判、案件执行业务顺利开展。 | 保障法院案件审判、案件执行业务顺利开展。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
结案率 | 百分比 | > | 90 | 90 | 96.83 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 | |
执行案件结案率 | 百分比 | > | 85 | 85 | 88.97 | 100 | 50 | 50 | 核心指标 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-70712712。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,238.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 4,243.30 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 7.38 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 318.97 |
九、卫生健康支出 | 137.98 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 120.61 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7,238.58 | 本年支出合计 | 4,828.25 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1.67 | 年末结转和结余 | 2,412.00 |
总计 | 7,240.25 | 总计 | 7,240.25 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 7,238.58 | 7,238.58 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,653.63 | 6,653.63 | ||||||||
20405 | 法院 | 6,653.63 | 6,653.63 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,473.46 | 2,473.46 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 875.00 | 875.00 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 3,257.17 | 3,257.17 | ||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 7.38 | 7.38 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 7.38 | 7.38 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 7.38 | 7.38 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 318.97 | 318.97 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.97 | 318.97 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.80 | 134.80 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.38 | 123.38 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 137.98 | 137.98 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 137.98 | 137.98 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106.38 | 106.38 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.60 | 31.60 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 120.61 | 120.61 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 120.61 | 120.61 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 120.61 | 120.61 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 4,828.25 | 3,261.86 | 1,566.39 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 4,243.30 | 2,676.92 | 1,566.38 | |||||
20405 | 法院 | 4,243.30 | 2,676.92 | 1,566.38 | |||||
2040501 | 行政运行 | 2,473.46 | 2,473.46 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 876.67 | 203.46 | 673.21 | |||||
2040506 | “两庭”建设 | 845.17 | 845.17 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 7.38 | 7.38 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 7.38 | 7.38 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 7.38 | 7.38 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 318.97 | 318.97 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.97 | 318.97 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.29 | 13.29 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.80 | 134.80 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.38 | 123.38 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 137.98 | 137.98 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 137.98 | 137.98 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106.38 | 106.38 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.60 | 31.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 120.61 | 120.61 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 120.61 | 120.61 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 120.61 | 120.61 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 7,238.58 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 4,243.30 | 4,243.30 | ||||
五、教育支出 | 7.38 | 7.38 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 318.97 | 318.97 | ||||
九、卫生健康支出 | 137.98 | 137.98 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 120.61 | 120.61 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 7,238.58 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 1.67 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1.67 | 本年支出合计 | 4,828.25 | 4,828.25 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,412.00 | 2,412.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 7,240.25 | 总计 | 7,240.25 | 7,240.25 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 1.67 | 7,238.58 | 4,828.25 | 3,261.86 | 1,566.39 | 2,412.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.67 | 6,653.63 | 4,243.30 | 2,676.92 | 1,566.38 | 2,412.00 | ||
20405 | 法院 | 1.67 | 6,653.63 | 4,243.30 | 2,676.92 | 1,566.38 | 2,412.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,473.46 | 2,473.46 | 2,473.46 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||
2040504 | 案件审判 | 1.67 | 875.00 | 876.67 | 203.46 | 673.21 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 3,257.17 | 845.17 | 845.17 | 2,412.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
205 | 教育支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||
20508 | 进修及培训 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||
2050803 | 培训支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 318.97 | 318.97 | 318.97 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.97 | 318.97 | 318.97 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.80 | 134.80 | 134.80 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.38 | 123.38 | 123.38 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 137.98 | 137.98 | 137.98 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 137.98 | 137.98 | 137.98 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106.38 | 106.38 | 106.38 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | |||||
221 | 住房保障支出 | 120.61 | 120.61 | 120.61 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 120.61 | 120.61 | 120.61 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 120.61 | 120.61 | 120.61 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,462.07 | 302 | 商品和服务支出 | 703.01 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 509.73 | 30201 | 办公费 | 62.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 486.64 | 30202 | 印刷费 | 26.87 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 362.64 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.58 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 135.38 | 30206 | 电费 | 19.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 136.05 | 30207 | 邮电费 | 66.78 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.81 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31.56 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 11.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 197.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 52.68 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 492.23 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.78 | 30215 | 会议费 | 1.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 13.29 | 30216 | 培训费 | 7.38 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.83 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 1.69 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 7.90 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 92.49 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 26.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 143.99 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 6.02 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 87.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 41.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 145.18 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,558.85 | 公用经费合计 | 703.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 703.01 |
(一)支出合计 | 124.16 | 78.46 | (一)行政单位 | 703.01 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 110.00 | 75.63 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 28.00 | (一)车辆数合计(辆) | 19 | |
(2)公务用车运行维护费 | 82.00 | 75.63 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 14.16 | 2.83 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | 2.83 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | 18 | |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 1 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 3 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 19 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 41 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 136.47 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 292 | 1.政府采购货物支出 | 136.47 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 136.47 | |
二、会议费 | — | 1.63 | 其中:授予小微企业合同金额 | 41.30 |
三、培训费 | — | 14.11 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |